Responsable Audit Interne F/H
Succursale France, étab Rungis, FR ROMA, IT Zaventem, BE Madrid, ES FR Warszawa, PL
Bridgestone Corporation est un leader mondial de pneumatiques et de caoutchouc qui fournit des solutions pour une mobilité sûre et durable. L’entreprise offre un portefeuille complet de pneus destinés aux marchés de la monte d’origine et du remplacement ainsi que des solutions de mobilité, des produits en caoutchouc et d’autres produits plus diversifiés type articles de sport. Bridgestone, dont le siège social est situé à Tokyo, au Japon, emploie environ 138 000 personnes dans plus de 150 pays.
Bridgestone a été créé au Japon en 1931 par Shojiro Ishibashi. L’héritage japonais de Bridgestone se perpétue encore de nos jours par l’attention permanente apportée à l’excellence et au leadership. Les équipes de Bridgestone sont formées dans cet état d’esprit, avec pour mission de « servir la société avec un niveau de qualité supérieur », et de contribuer à la transformation du monde avec considération, confiance et créativité.
Conformément à "l'essence Bridgestone", notre environnement de travail est basé sur l'intégrité et le travail d'équipe, où chacun peut apprendre des autres et contribuer avec ses propres idées à la réalisation des objectifs à venir.
Nous souhaitons entendre des personnes capables de relever le défi, de libérer leur potentiel créatif et de contribuer à la réussite de l'entreprise en faisant preuve de responsabilité, de courage et d'agilité. Nous voulons que vous développiez vos compétences, que vous élargissiez vos connaissances et que vous soyez fier de votre travail.
Nous recherchons, pour notre service juridique un(e) Responsable Audit Interne.
Objectif du poste
Le/la Responsable de l’Audit Interne F/H est chargé(e) de diriger les audits opérationnels, financiers et de conformité couvrant les unités commerciales et les domaines fonctionnels de Bridgestone Americas et Bridgestone Europe, Moyen-Orient et Afrique (Ouest), avec un accent particulier sur la Division Audit Interne Ouest, les Centres de Vente au Détail et les Centres Techniques.
Ce rôle utilisera les processus et procédures d’audit actuels pour effectuer des audits efficaces, indépendants et objectifs, identifiant les risques, les vulnérabilités, les faiblesses et recommandant des actions correctives et préventives. Le poste relève du Directeur ou du Directeur Principal de l’Audit Interne de la Division.
Principales responsabilités :
Le titulaire du poste aura pour mission :
- Dirige des audits basés sur les risques conformément aux normes réglementaires et corporatives, y compris la planification, la réalisation de procédures de contrôle, les tests de contrôle, la documentation et la communication des résultats
- Vérifie que les registres comptables sont exacts et factuels et que les meilleures pratiques de l’entreprise sont protégées
- Identifie les risques, les contrôles et les opportunités d’amélioration ; identifie les causes profondes et développe des recommandations pour la réduction des coûts, la génération de profits et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle
- Examine, analyse et interprète les données collectées à partir de multiples sources pour aider dans les procédures d’audit, si nécessaire
- Rédige des rapports d’audit qui traitent des problèmes clés notés lors de l’audit pour examen
- Dirige les discussions pour présenter les résultats de l’audit et préparer les documents de présentation nécessaires
- Examine les documents de test du personnel et aide à la gestion globale du projet d’audit.
- Supervise les membres du personnel et aide le personnel à développer et ajuster les procédures de test
- Agit comme premier point de contact pour les questions concernant l’audit et/ou les procédures et méthodologies d’audit
- Développe des relations avec la direction pour comprendre les initiatives clés au sein de l’organisation
- Aide à surveiller les indicateurs de risque clés et les risques émergents pour identifier les modifications potentielles ou les mises à jour du plan d’évaluation des risques/audit.
- Participe aux demandes ad hoc et aux projets spéciaux requis par l’équipe de direction de l’audit
QUALIFICATIONS :
- Diplôme en comptabilité, finance/Audit interne, systèmes d’information ou domaine connexe avec un minimum de 5 ans d’expérience pratique dans la comptabilité publique, l’audit interne ou dans les domaines de la comptabilité/finance d’une entreprise
- Diplôme de master et expérience de travail dans la vente au détail/R&D idéalement
- Certification CMA, CFE, CISA, CPA ou CIA fortement apprécié
- Maîtrise de la suite Microsoft Office avec des compétences avancées en Excel requises
- Capacité à démontrer d’excellentes compétences en communication orale et écrite et en présentation
- Excellentes compétences en pensée critique et en résolution de problèmes
- Solides compétences organisationnelles et en gestion de projet
- Connaissance des meilleures pratiques comptables et capacité à apprendre les normes de l’industrie
- Jugement indépendant solide, priorisation et compétences en prise de décision
- Solides compétences en anglais et idéalement n français également. Une autre langue majeure au sein de l’organisation Bridgestone West est un plus (par exemple espagnol)
- Le poste nécessitera jusqu’à 30 % de déplacements et la capacité de voyager à l’international
Ouvert au télétravail complet. Les déplacements seront d’environ 30 % aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, au Canada et en Amérique latine. Déplacements une semaine par mois du dimanche au vendredi.